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- Pagamento Nº 08050154
Número:03020096
Valor Total do Empenho:R$ 41.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.800,00
Pagamento 08050154
Pago em: 08/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 500,00
Valor do ISS: R$ 10,00
Valor Líquido Pago: R$ 490,00
Histórico:
ABRIL/25