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- Pagamento Nº 09050111
Número:02010743
Valor Total do Empenho:R$ 3.275.225,30
Valor Total Liquidado:R$ 2.946.402,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.822,72
Número:02010743.007
Valor Total da Liquidação:R$ 405.322,64
Valor Total Liquidado:R$ 387.488,45
Pagamento 09050111
Pago em: 09/05/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)
Valor Total: R$ 405.322,64
Valor do ISS: R$ 8.106,45
Valor do IRRF: R$ 9.727,74
Valor Líquido Pago: R$ 387.488,45
Histórico:
Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 1º quinzena de março de 2025.