Dados do Empenho:

Número:05030087

Valor Total do Empenho:R$ 220.316,90

Valor Total Liquidado:R$ 4.823,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 215.493,89

Dados da Liquidação:

Número:05030087.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.823,01

Valor Total Liquidado:R$ 4.823,01

Pagamento 12050036

Pago em: 12/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)

Valor Total: R$ 4.823,01

Valor Líquido Pago: R$ 4.823,01


Histórico:

NF 8634 - MARÇO/25 - COOPEGO