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- Pagamento Nº 12050036
Número:05030087
Valor Total do Empenho:R$ 220.316,90
Valor Total Liquidado:R$ 4.823,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 215.493,89
Número:05030087.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.823,01
Valor Total Liquidado:R$ 4.823,01
Pagamento 12050036
Pago em: 12/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)
Valor Total: R$ 4.823,01
Valor Líquido Pago: R$ 4.823,01
Histórico:
NF 8634 - MARÇO/25 - COOPEGO