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- Pagamento Nº 12050094
Número:02010689
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 101.333,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.666,92
Pagamento 12050094
Pago em: 12/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 858,38
Valor Líquido Pago: R$ 858,38
Histórico:
ALUSIVO A ABRIL/2025 - ESTAÇÃO CULINARIA DONA MARIQUINHA