Dados do Empenho:

Número:02011128

Valor Total do Empenho:R$ 46.139,92

Valor Total Liquidado:R$ 36.836,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.303,86

Dados da Liquidação:

Número:02011128.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.884,08

Valor Total Liquidado:R$ 6.692,01

Pagamento 13050010

Pago em: 13/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 6.884,08

Valor do ISS: R$ 192,07

Valor Líquido Pago: R$ 6.692,01


Histórico:

Fornecimento de quentinhas para a Usina de Asfalto, durante o mês de março de 2025.