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- Pagamento Nº 14050033
Número:03020354
Valor Total do Empenho:R$ 234.052,48
Valor Total Liquidado:R$ 114.403,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.648,84
Número:03020354.003
Valor Total da Liquidação:R$ 29.256,56
Valor Total Liquidado:R$ 29.256,56
Pagamento 14050033
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)
Valor Total: R$ 29.256,56
Valor Líquido Pago: R$ 29.256,56
Histórico:
referente ao mês de abril/2025.