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- Pagamento Nº 14050154
Número:02010691
Valor Total do Empenho:R$ 1.375.661,34
Valor Total Liquidado:R$ 1.250.162,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010691.005
Valor Total da Liquidação:R$ 181.103,53
Valor Total Liquidado:R$ 181.103,53
Pagamento 14050154
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Valor Total: R$ 181.103,53
Valor Líquido Pago: R$ 181.103,53
Histórico:
NF 21956 - MARÇO - COOPANEST