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- Pagamento Nº 14050230
Número:01040033
Valor Total do Empenho:R$ 36.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.255,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.495,00
Número:01040033.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.239,50
Valor Total Liquidado:R$ 5.239,50
Pagamento 14050230
Pago em: 14/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 5.239,50
Valor Líquido Pago: R$ 5.239,50
Histórico:
01/04 - 15/04