Dados do Empenho:

Número:01040033

Valor Total do Empenho:R$ 36.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.255,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.495,00

Dados da Liquidação:

Número:01040033.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.239,50

Valor Total Liquidado:R$ 5.239,50

Pagamento 14050230

Pago em: 14/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 5.239,50

Valor Líquido Pago: R$ 5.239,50


Histórico:

01/04 - 15/04