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- Pagamento Nº 15050049
Número:02010710
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010710.011
Valor Total da Liquidação:R$ 1.452,83
Valor Total Liquidado:R$ 1.452,83
Pagamento 15050049
Pago em: 15/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Valor Total: R$ 1.452,83
Valor Líquido Pago: R$ 1.452,83
Histórico:
PASSAGENS AÉREAS DE SRA MARIA JOSÉ ARAÚJO DA SILVA ,SECRETÁRIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS DO MUNICÍPIO