Pagamento 15050049

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 1.452,83

Valor Líquido Pago: R$ 1.452,83


Histórico:

PASSAGENS AÉREAS DE SRA MARIA JOSÉ ARAÚJO DA SILVA ,SECRETÁRIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS DO MUNICÍPIO