Dados do Empenho:

Número:02011005

Valor Total do Empenho:R$ 611.338,00

Valor Total Liquidado:R$ 323.173,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 288.164,73

Dados da Liquidação:

Número:02011005.005

Valor Total da Liquidação:R$ 54.562,81

Valor Total Liquidado:R$ 54.562,81

Pagamento 15050188

Pago em: 15/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Valor Total: R$ 54.562,81

Valor Líquido Pago: R$ 54.562,81


Histórico:

Referente a despesas com procedimentos oftalmológicos - Março/2025