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- Pagamento Nº 16050003
Número:02010466
Valor Total do Empenho:R$ 1.622,25
Valor Total Liquidado:R$ 259,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.362,69
Pagamento 16050003
Pago em: 16/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO (32.865.193/0001-30)
Valor Total: R$ 64,89
Valor Líquido Pago: R$ 64,89
Histórico:
TRT, DO TÉCNICO CARLOS ALBERTO DE SOUSA FILHO. MAIO/25.