Dados do Empenho:

Número:02010466

Valor Total do Empenho:R$ 1.622,25

Valor Total Liquidado:R$ 259,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.362,69

Dados da Liquidação:

Número:02010466.004

Valor Total da Liquidação:R$ 64,89

Valor Total Liquidado:R$ 64,89

Pagamento 16050003

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 REGIAO (32.865.193/0001-30)

Valor Total: R$ 64,89

Valor Líquido Pago: R$ 64,89


Histórico:

TRT, DO TÉCNICO CARLOS ALBERTO DE SOUSA FILHO. MAIO/25.