Dados do Empenho:

Número:02010756

Valor Total do Empenho:R$ 11.952,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.952,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010756.002

Valor Total da Liquidação:R$ 996,00

Valor Total Liquidado:R$ 996,00

Pagamento 16050191

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 996,00

Valor Líquido Pago: R$ 996,00


Histórico:

referente a 02/2025, conforme Nota Fiscal nº 709.