Dados do Empenho:

Número:02010968

Valor Total do Empenho:R$ 168.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.922,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 113.077,84

Dados da Liquidação:

Número:02010968.005

Valor Total da Liquidação:R$ 10.667,89

Valor Total Liquidado:R$ 10.539,88

Pagamento 19050004

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 10.667,89

Valor Líquido Pago: R$ 10.539,88


Histórico:

referente ao mês de Abril de 2025