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- Pagamento Nº 19050004
Número:02010968
Valor Total do Empenho:R$ 168.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.922,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 113.077,84
Número:02010968.005
Valor Total da Liquidação:R$ 10.667,89
Valor Total Liquidado:R$ 10.539,88
Pagamento 19050004
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 10.667,89
Valor Líquido Pago: R$ 10.539,88
Histórico:
referente ao mês de Abril de 2025