Dados do Empenho:

Número:05030049

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.181,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 290.818,58

Dados da Liquidação:

Número:05030049.003

Valor Total da Liquidação:R$ 120,96

Valor Total Liquidado:R$ 119,51

Pagamento 19050032

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 120,96

Valor Líquido Pago: R$ 119,51


Histórico:

MÊS DE ABRIL/2.025,