Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122703

Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40

Valor Empenhado:R$ 4.928.545,45

Saldo a empenhar:R$ 1.331.995,95

Empenho:05030049

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:5 - 28/12/2024 a 27/12/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 241.141,15

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.858,85

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 555.133,85


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, (GRUPO B), DAS UBASF-UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.025, CONFORME CONTRATO Nº 1490.21.12.27.03 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01/DL, EMPENHO PARA ANO/2.025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21994 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 350.000,001,00R$ 350.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030049.00710/07/2025R$ 127,81
R$ 0,00
05030049.00610/07/2025R$ 92.289,38
R$ 0,00
05030049.00518/06/2025R$ 126,23
R$ 0,00
05030049.00418/06/2025R$ 89.416,31
R$ 0,00
05030049.00315/05/2025R$ 120,96
R$ 0,00
05030049.00215/05/2025R$ 53.799,50
R$ 0,00
05030049.00122/04/2025R$ 5.260,96
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
22/04/202522040026FMSAC05030049COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 5.260,96
19/05/202519050030FMSAC05030049COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 53.799,50
19/05/202519050032FMSAC05030049COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 120,96
20/06/202520060018FMSAC05030049COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 89.416,31
20/06/202520060020FMSAC05030049COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 126,23
16/07/202516070108FMSAC05030049COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 92.289,38
16/07/202516070106FMSAC05030049COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 127,81
Lista de Anulações
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