Dados do Empenho:

Número:03020496

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 108.053,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.946,93

Dados da Liquidação:

Número:03020496.007

Valor Total da Liquidação:R$ 22.071,10

Valor Total Liquidado:R$ 21.803,62

Pagamento 19050038

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 22.071,10

Valor Líquido Pago: R$ 21.803,62


Histórico:

MÊS DE ABRIL DE 2025