Dados do Empenho:

Número:02010626

Valor Total do Empenho:R$ 35.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.996,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.103,72

Dados da Liquidação:

Número:02010626.008

Valor Total da Liquidação:R$ 62,36

Valor Total Liquidado:R$ 61,61

Pagamento 19050062

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 62,36

Valor Líquido Pago: R$ 61,61


Histórico:

MÊS: ABRIL/2025 NF 161380348