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- Pagamento Nº 19050068
Número:02010625
Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.255,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.744,70
Número:02010625.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.625,75
Valor Total Liquidado:R$ 1.606,24
Pagamento 19050068
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.625,75
Valor Líquido Pago: R$ 1.606,24
Histórico:
MÊS: ABRIL/2025 NF 160457225