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- Pagamento Nº 21050063
Número:02011155
Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.950,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.549,64
Número:02011155.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.262,39
Valor Total Liquidado:R$ 1.262,39
Pagamento 21050063
Pago em: 21/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total: R$ 1.262,39
Valor Líquido Pago: R$ 1.262,39
Histórico:
abril/25