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- Pagamento Nº 21050268
Número:07020046
Valor Total do Empenho:R$ 170.335,38
Valor Total Liquidado:R$ 95.356,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 74.978,80
Número:07020046.001
Valor Total da Liquidação:R$ 95.356,58
Valor Total Liquidado:R$ 86.726,81
Pagamento 21050268
Pago em: 21/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Credor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)
Valor Total: R$ 95.356,58
Valor do INSS: R$ 3.671,23
Valor do ISS: R$ 3.814,26
Valor do IRRF: R$ 1.144,28
Valor Líquido Pago: R$ 86.726,81
Histórico:
NF 13.018 - 07/02 A 07/03