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- Pagamento Nº 22050158
Número:02010222
Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78
Valor Total Liquidado:R$ 1.545,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.015,18
Pagamento 22050158
Pago em: 22/05/2025Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 254,61
Valor Líquido Pago: R$ 254,61
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Alusivo a NF 804616.