Dados do Empenho:

Número:02010222

Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78

Valor Total Liquidado:R$ 1.545,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.015,18

Dados da Liquidação:

Número:02010222.004

Valor Total da Liquidação:R$ 254,61

Valor Total Liquidado:R$ 254,61

Pagamento 22050158

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 254,61

Valor Líquido Pago: R$ 254,61


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Alusivo a NF 804616.