- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 22050173
Número:06050003
Valor Total do Empenho:R$ 307.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 183.806,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.793,62
Número:06050003.002
Valor Total da Liquidação:R$ 13.611,30
Valor Total Liquidado:R$ 13.447,96
Pagamento 22050173
Pago em: 22/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 13.611,30
Valor do IRRF: R$ 163,34
Valor Líquido Pago: R$ 13.447,96
Histórico:
NF 3208 MAIO