Dados do Empenho:

Número:02010756

Valor Total do Empenho:R$ 11.952,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.952,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010756.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.956,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.265,77

Pagamento 23050011

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 10.956,00

Valor do INSS: R$ 361,55

Valor do ISS: R$ 328,68

Valor Líquido Pago: R$ 10.265,77


Histórico:

Referente a contratação da prestação do serviço de locação de veículos (tipo Van) SBL1F90, de interesse da Secretaria de Educação, referente a 01/2025 nf 705