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- Pagamento Nº 23050031
Número:02010624
Valor Total do Empenho:R$ 43.540,56
Valor Total Liquidado:R$ 19.354,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.185,72
Número:02010624.004
Valor Total da Liquidação:R$ 3.731,12
Valor Total Liquidado:R$ 3.731,12
Pagamento 23050031
Pago em: 23/05/2025Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 3.731,12
Valor Líquido Pago: R$ 3.731,12
Histórico:
Prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou micro processado.