Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022070401

Valor Total do Contrato:R$ 820.272,08

Valor Empenhado:R$ 276.138,63

Saldo a empenhar:R$ 544.133,45

Empenho:02010624

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 20/07/2024 a 20/07/2025

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 43.540,56

Valor Total Liquidado:R$ 25.904,02

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.636,54

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 58.993,45


Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

Prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças de Maracanaú, conforme 2º Aditivo do contrato 0610.22.07.04.01, oriundo do processo licitatório da modalidade Pregão Eletrônico de Nº 01.012/2022 - PE.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040525.000,00R$ 35.202,600,000,005.000,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 5,48551.520,00R$ 8.337,960,000,001.520,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010624.00714/08/2025844618R$ 2.839,79
R$ 2.839,79
02010624.00614/08/2025829631R$ 3.709,39
R$ 3.709,39
02010624.00512/06/2025816879R$ 3.778,30
R$ 0,00
02010624.00328/05/2025793391R$ 3.318,68
R$ 0,00
02010624.00422/05/2025804611R$ 3.731,12
R$ 0,00
02010624.00216/04/2025776529R$ 3.547,33
R$ 0,00
02010624.00116/04/2025768059R$ 4.979,41
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
22/04/202522040004SEFIN02010624NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)768059R$ 4.979,41
22/04/202522040003SEFIN02010624NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)776529R$ 3.547,33
29/05/202529050003SEFIN02010624NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)793391R$ 3.318,68
23/05/202523050031SEFIN02010624NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)804611R$ 3.731,12
16/06/202516060042SEFIN02010624NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)816879R$ 3.778,30
Lista de Anulações
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