Dados do Empenho:

Número:03020113

Valor Total do Empenho:R$ 547.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 312.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 234.600,00

Dados da Liquidação:

Número:03020113.002

Valor Total da Liquidação:R$ 78.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.100,40

Pagamento 23050041

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total: R$ 78.200,00

Valor do ISS: R$ 2.346,00

Valor do IRRF: R$ 3.753,60

Valor Líquido Pago: R$ 72.100,40


Histórico: