Dados do Empenho:

Número:03020519

Valor Total do Empenho:R$ 42.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.343,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.756,30

Dados da Liquidação:

Número:03020519.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.025,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.025,85

Pagamento 23050042

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 05 - PESSOAL REQUISITADO DE ORGAOS DE OUTROS MUNICIPIOS

Credor: MUNICIPIO DE AQUIRAZ (07.911.696/0001-57)

Valor Total: R$ 2.025,85

Valor Líquido Pago: R$ 2.025,85


Histórico:

Ressarcimento ref. cessão de servidor do Município de Aquiraz: Rynara Ferreira Queiroz.