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- Pagamento Nº 23050042
Número:03020519
Valor Total do Empenho:R$ 42.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.343,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.756,30
Número:03020519.007
Valor Total da Liquidação:R$ 2.025,85
Valor Total Liquidado:R$ 2.025,85
Pagamento 23050042
Pago em: 23/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Sub-elemento de Despesa 05 - PESSOAL REQUISITADO DE ORGAOS DE OUTROS MUNICIPIOS
Credor: MUNICIPIO DE AQUIRAZ (07.911.696/0001-57)
Valor Total: R$ 2.025,85
Valor Líquido Pago: R$ 2.025,85
Histórico:
Ressarcimento ref. cessão de servidor do Município de Aquiraz: Rynara Ferreira Queiroz.