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- Pagamento Nº 23050162
Número:02010486
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 68.111,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 81.888,13
Número:02010486.005
Valor Total da Liquidação:R$ 17.808,89
Valor Total Liquidado:R$ 17.808,89
Pagamento 23050162
Pago em: 23/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 17.808,89
Valor Líquido Pago: R$ 17.808,89
Histórico:
04/2025