Dados do Empenho:

Número:02010566

Valor Total do Empenho:R$ 13.206,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.402,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.804,40

Dados da Liquidação:

Número:02010566.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.402,20

Valor Total Liquidado:R$ 4.349,37

Pagamento 26050015

Pago em: 26/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: BENELUX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (24.653.373/0001-20)

Valor Total: R$ 4.402,20

Valor do IRRF: R$ 52,83

Valor Líquido Pago: R$ 4.349,37


Histórico:

Solicitação de liquidação referente aquisição do SUPLEMENTO para atender os mandados judiciais diversos cadastrados na Central de Abastecimento Farmacêutico, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme contrato nº 1490.24.12.17.01, Dispensa de Licitação nº1490.29/24DL - OF N° 23010003.