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- Pagamento Nº 26050027
Número:02010771
Valor Total do Empenho:R$ 645.547,05
Valor Total Liquidado:R$ 519.073,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 126.473,36
Número:02010771.012
Valor Total da Liquidação:R$ 1.604,12
Valor Total Liquidado:R$ 1.604,12
Pagamento 26050027
Pago em: 26/05/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Valor Total: R$ 1.604,12
Valor Líquido Pago: R$ 1.604,12
Histórico:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de serviços de assistência à saúde , na área de oftalmologia, conforme contrato nº 1490.22.05.09.01, fundamentando na Inexigibilidade nº 1490.22.0411.01. - Referente a Março/2025.