Dados do Empenho:

Número:02010771

Valor Total do Empenho:R$ 645.547,05

Valor Total Liquidado:R$ 519.073,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 126.473,36

Dados da Liquidação:

Número:02010771.012

Valor Total da Liquidação:R$ 1.604,12

Valor Total Liquidado:R$ 1.604,12

Pagamento 26050027

Pago em: 26/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 1.604,12

Valor Líquido Pago: R$ 1.604,12


Histórico:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com realização de serviços de assistência à saúde , na área de oftalmologia, conforme contrato nº 1490.22.05.09.01, fundamentando na Inexigibilidade nº 1490.22.0411.01. - Referente a Março/2025.