Dados do Empenho:

Número:06050003

Valor Total do Empenho:R$ 307.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 183.806,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.793,62

Dados da Liquidação:

Número:06050003.004

Valor Total da Liquidação:R$ 28.991,30

Valor Total Liquidado:R$ 28.643,40

Pagamento 26050041

Pago em: 26/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 28.991,30

Valor do IRRF: R$ 347,90

Valor Líquido Pago: R$ 28.643,40


Histórico:

05/2025