Dados do Empenho:

Número:02010529

Valor Total do Empenho:R$ 19.889,28

Valor Total Liquidado:R$ 3.314,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.574,40

Dados da Liquidação:

Número:02010529.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.657,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.577,88

Pagamento 27050010

Pago em: 27/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 1.657,44

Valor Líquido Pago: R$ 1.577,88


Histórico:

liquidação referente ao serviço prestado em fevereiro de 2025(R$ 1.557,88 + IRRF R$ 79,56 = R$ 1.657,44).