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- Pagamento Nº 28050077
Número:02011135
Valor Total do Empenho:R$ 47.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.498,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,79
Número:02011135.006
Valor Total da Liquidação:R$ 5.658,80
Valor Total Liquidado:R$ 5.590,89
Pagamento 28050077
Pago em: 28/05/2025Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 5.658,80
Valor do IRRF: R$ 67,91
Valor Líquido Pago: R$ 5.590,89
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com fornecimento de peças do veículo Micro-ônibus Comil, de placa PMQ-4186 de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.