- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28050274
Número:02010199
Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 453.487,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 271.512,35
Número:02010199.016
Valor Total da Liquidação:R$ 39.058,80
Valor Total Liquidado:R$ 30.062,82
Pagamento 28050274
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 39.058,80
Valor Líquido Pago: R$ 30.062,82
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 01 Comp. Mai/2025. [SSU].