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- Pagamento Nº 20050157
Número:02010176
Valor Total do Empenho:R$ 212.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 122.320,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.679,76
Número:02010176.004
Valor Total da Liquidação:R$ 13.022,40
Valor Total Liquidado:R$ 13.022,40
Pagamento 20050157
Pago em: 20/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 13.022,40
Valor Líquido Pago: R$ 13.022,40
Histórico: