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- Pagamento Nº 20050162
Número:02010255
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 52.165,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.834,89
Número:02010255.004
Valor Total da Liquidação:R$ 9.291,01
Valor Total Liquidado:R$ 9.291,01
Pagamento 20050162
Pago em: 20/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 9.291,01
Valor Líquido Pago: R$ 9.291,01
Histórico: