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- Pagamento Nº 28050643
Número:02010272
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 46.749,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.250,50
Número:02010272.013
Valor Total da Liquidação:R$ 7.846,29
Valor Total Liquidado:R$ 7.846,29
Pagamento 28050643
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 7.846,29
Valor Líquido Pago: R$ 7.846,29
Histórico:
Ref. Fopag Estag. 04 - Comp. Mai/2025