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- Pagamento Nº 28050743
Número:02010056
Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.800,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.199,02
Número:02010056.004
Valor Total da Liquidação:R$ 11.546,43
Valor Total Liquidado:R$ 10.239,49
Pagamento 28050743
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 11.546,43
Valor Líquido Pago: R$ 10.239,49
Histórico: