Dados do Empenho:

Número:02010671

Valor Total do Empenho:R$ 14.081,04

Valor Total Liquidado:R$ 5.844,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.236,17

Dados da Liquidação:

Número:02010671.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.397,42

Valor Total Liquidado:R$ 1.397,42

Pagamento 30050073

Pago em: 30/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.397,42

Valor Líquido Pago: R$ 1.397,42


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 804621, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.