- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28050794
Número:02010076
Valor Total do Empenho:R$ 138.912.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 83.279.636,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.962.363,81
Número:02010076.010
Valor Total da Liquidação:R$ 12.804.296,33
Valor Total Liquidado:R$ 7.670.613,76
Pagamento 28050794
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 12.804.296,33
Valor Líquido Pago: R$ 7.670.613,76
Histórico: