Dados do Empenho:

Número:02010334

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 404.292,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 595.707,41

Dados da Liquidação:

Número:02010334.010

Valor Total da Liquidação:R$ 67.895,42

Valor Total Liquidado:R$ 52.629,38

Pagamento 28050834

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 67.895,42

Valor Líquido Pago: R$ 52.629,38


Histórico: