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- Pagamento Nº 28050834
Número:02010334
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 404.292,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 595.707,41
Número:02010334.010
Valor Total da Liquidação:R$ 67.895,42
Valor Total Liquidado:R$ 52.629,38
Pagamento 28050834
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 67.895,42
Valor Líquido Pago: R$ 52.629,38
Histórico: