Dados do Empenho:

Número:02010383

Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.671.891,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.610.108,37

Dados da Liquidação:

Número:02010383.004

Valor Total da Liquidação:R$ 403.314,47

Valor Total Liquidado:R$ 339.517,79

Pagamento 28050982

Pago em: 28/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 403.314,47

Valor Líquido Pago: R$ 339.517,79


Histórico: