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- Pagamento Nº 28050982
Número:02010383
Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.671.891,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.610.108,37
Número:02010383.004
Valor Total da Liquidação:R$ 403.314,47
Valor Total Liquidado:R$ 339.517,79
Pagamento 28050982
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 403.314,47
Valor Líquido Pago: R$ 339.517,79
Histórico: