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- Pagamento Nº 28050998
Número:02010707
Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.268.192,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.731.807,44
Número:02010707.004
Valor Total da Liquidação:R$ 341.657,40
Valor Total Liquidado:R$ 193.513,22
Pagamento 28050998
Pago em: 28/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 341.657,40
Valor Líquido Pago: R$ 193.513,22
Histórico: