Dados do Empenho:

Número:17020018

Valor Total do Empenho:R$ 140.737,28

Valor Total Liquidado:R$ 140.737,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:17020018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 140.737,28

Valor Total Liquidado:R$ 139.048,43

Pagamento 02060056

Pago em: 02/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA LTDA (16.655.575/0001-82)

Valor Total: R$ 140.737,28

Valor do IRRF: R$ 1.688,85

Valor Líquido Pago: R$ 139.048,43


Histórico:

MAIO/25