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- Pagamento Nº 02060056
Número:17020018
Valor Total do Empenho:R$ 140.737,28
Valor Total Liquidado:R$ 140.737,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:17020018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 140.737,28
Valor Total Liquidado:R$ 139.048,43
Pagamento 02060056
Pago em: 02/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA LTDA (16.655.575/0001-82)
Valor Total: R$ 140.737,28
Valor do IRRF: R$ 1.688,85
Valor Líquido Pago: R$ 139.048,43
Histórico:
MAIO/25