Dados do Empenho:

Número:04020019

Valor Total do Empenho:R$ 100.722,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.722,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04020019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 100.722,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.513,34

Pagamento 02060058

Pago em: 02/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA LTDA (16.655.575/0001-82)

Valor Total: R$ 100.722,00

Valor do IRRF: R$ 1.208,66

Valor Líquido Pago: R$ 99.513,34


Histórico:

MAIO/25