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- Pagamento Nº 03060063
Número:02010402
Valor Total do Empenho:R$ 393.218,99
Valor Total Liquidado:R$ 45.952,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 347.266,80
Número:02010402.003
Valor Total da Liquidação:R$ 13.756,78
Valor Total Liquidado:R$ 13.756,78
Pagamento 03060063
Pago em: 03/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 13.756,78
Valor Líquido Pago: R$ 13.756,78
Histórico:
mês de março de 2025.