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- Pagamento Nº 05060004
Número:02010774
Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 133.731,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 316.268,24
Número:02010774.005
Valor Total da Liquidação:R$ 24.036,32
Valor Total Liquidado:R$ 23.978,63
Pagamento 05060004
Pago em: 05/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 31 - SERVIÇOS DE GÁS
Credor: CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)
Valor Total: R$ 24.036,32
Valor do IRRF: R$ 57,69
Valor Líquido Pago: R$ 23.978,63
Histórico:
mês de Maio de 2025