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- Pagamento Nº 05060053
Número:01040139
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 222.593,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 277.406,64
Número:01040139.004
Valor Total da Liquidação:R$ 6.589,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.272,73
Pagamento 05060053
Pago em: 05/06/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 6.589,00
Valor do IRRF: R$ 316,27
Valor Líquido Pago: R$ 6.272,73
Histórico:
serviço de impressão de folders para a campanha: São João de Maracanaú 2025