Dados do Empenho:

Número:01040139

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 222.593,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 277.406,64

Dados da Liquidação:

Número:01040139.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.589,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.272,73

Pagamento 05060053

Pago em: 05/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 6.589,00

Valor do IRRF: R$ 316,27

Valor Líquido Pago: R$ 6.272,73


Histórico:

serviço de impressão de folders para a campanha: São João de Maracanaú 2025