Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 9.642.319,45

Saldo a empenhar:R$ 5.107.680,55

Empenho:01040139

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010578 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:4 - 11/11/2024 a 11/11/2025

Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor:S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 222.593,36

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 277.406,64

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.360.000,00


Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de publicidade e propaganda. Referente ao 4° aditivo ao Contrato 2201.21.11.11.01, decorrente do Processo Licitatório, na modalidade Concorrência Pública n° 22.001/2021-CP, visando a contratação de agência de publicidade e propaganda, prestadora dos serviços de propaganda, publicidade e marketing entre outros para atender a demanda do governo municipal.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010578


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22591 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (SERVIÇO)R$ 500.000,001,00R$ 500.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040139.00405/06/20259097R$ 6.589,00
R$ 0,00
01040139.00305/06/20259098R$ 30.250,00
R$ 0,00
01040139.00204/06/20259093R$ 80.525,50
R$ 80.525,50
01040139.00104/06/20259094R$ 80.525,50
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/06/202505060055SECOM01040139S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9094R$ 80.525,50
05/06/202505060051SECOM01040139S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9098R$ 30.250,00
05/06/202505060053SECOM01040139S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9097R$ 6.589,00
Lista de Anulações
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