Dados do Empenho:

Número:02010594

Valor Total do Empenho:R$ 1.208.064,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.208.064,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01

Dados da Liquidação:

Número:02010594.005

Valor Total da Liquidação:R$ 151.671,48

Valor Total Liquidado:R$ 151.671,48

Pagamento 06060004

Pago em: 06/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 151.671,48

Valor Líquido Pago: R$ 151.671,48


Histórico:

NF 13646 - MARÇO - COAPH UTI